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Control interno y fraudes : análisis de informe COSO I, II y III con base en los ciclos transacciónales / Rodrigo Estupiñan Gaitán.

Por: Tipo de material: TextoSeries Ciencias empresariales. AuditoriaDetalles de publicación: Bogotá : ECOE Ediciones, 2015.Edición: Tercera edicionDescripción: xv, 455 paginas : ilustraciones ; 24 cmTipo de contenido:
Tipo de medio:
  • sin mediacion
Tipo de soporte:
  • volumen
ISBN:
  • 9789587711622
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 657.458 E829c 20
Revisión: Esta tercera edicion de Control interno y fraudes se complemento con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Version 2013) para lograr una mejor implementacion de controles y riesgos, asi como su debida evaluacion, y en especial relacionado con la presentacion de informes no solo financieros sino de cualquier indole en las empresas o denominados "no financieros". Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capitulos, y se actualizaron aspectos basicos de identificacion de riesgos y su proceso de evaluacion con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicacion y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estrategicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un "manual sencillo de evaluacion y prevencion de fraudes", tambien se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluacion y análisis de los mismos.
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Libros Miguel Henríquez Castañeda General General 657.458 E829c (Navegar estantería(Abre debajo)) 1 Disponible 650-ADMINS 018495
Libros Miguel Henríquez Castañeda General General 657.458 E829c (Navegar estantería(Abre debajo)) 2 Disponible 650-ADMINS 018496

Incluye complemento virtual SIL (Sistema de Informacion en Linea)

Incluye datos biograficos del autor.

Bibliografia : paginas 455-[456]

Esta tercera edicion de Control interno y fraudes se complemento con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Version 2013) para lograr una mejor implementacion de controles y riesgos, asi como su debida evaluacion, y en especial relacionado con la presentacion de informes no solo financieros sino de cualquier indole en las empresas o denominados "no financieros". Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capitulos, y se actualizaron aspectos basicos de identificacion de riesgos y su proceso de evaluacion con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicacion y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estrategicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un "manual sencillo de evaluacion y prevencion de fraudes", tambien se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluacion y análisis de los mismos.

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