000 02049nam a2200229 4500
005 20250329165508.0
008 190415s2022 000 0 eng d
040 _aCO-CtgCURN
_bspa
_ccoctgcurn
082 0 _aTCS 2022
_bS243
100 1 _aSaravia Altahona, Sofía del Carmen.
245 1 0 _aAseguramiento de la información financiera y tributaria :
_bControl interno como mecanismo de prevención de fraude empresarial enfocado a las pymes en Colombia /
_cSofía del Carmen Saravia Altahona; Diana Ladys Castro; coordinador Kenneth Licona Padilla.
260 _aCartagena de Indias :
_bCorporación Universitaria Rafael Nuñez,
_c2022.
300 _a33 hojas.
504 _aTrabajo de grado (Contabilidad sistematizada). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias contables y administrativas.contabilidad Sistematizada.2022.
520 _a"El concepto de Sistema de Control Interno y su aplicación para prevenir fraudes empresariales se ha ido fortaleciendo, tomando protagonismo a lo largo de estos últimos años, logrando tomar un buen posicionamiento dentro de la estructura organizacional, donde las personas de negocios u organizaciones sintieron la necesidad de formar y establecer un sistema adecuado para la protección de sus intereses. De esta manera, podrán tener protegida a las organizaciones de todos esos riesgos que se encuentran latentes y no pueden ser eliminados en su totalidad, pero, aplicando de forma indicada el Sistema de Control Interno la probabilidad que estos salgan a relucir en los procedimientos llevados a cabo dentro de la empresa son muy bajas."
650 0 _aContabilidad sistematizada
_vTesis y disertaciones academicas.
700 1 _aCastro, Diana Ladys.
700 1 _aLicona Padilla, Kenneth
_vasesor.
856 _uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EQ5dwCPgEW5PrKxyeHglAhoBR7RcXz8XpqeTodCh5Zi5aQ?e=7DcswR
_zClick para ver el recurso en texto completo
942 _2ddc
_cTG
_hTCS 2022
_iS243
999 _c5907
_d5907