| 000 | 02049nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250329165508.0 | ||
| 008 | 190415s2022 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aTCS 2022 _bS243 |
|
| 100 | 1 | _aSaravia Altahona, Sofía del Carmen. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAseguramiento de la información financiera y tributaria : _bControl interno como mecanismo de prevención de fraude empresarial enfocado a las pymes en Colombia / _cSofía del Carmen Saravia Altahona; Diana Ladys Castro; coordinador Kenneth Licona Padilla. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2022. |
||
| 300 | _a33 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Contabilidad sistematizada). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias contables y administrativas.contabilidad Sistematizada.2022. | ||
| 520 | _a"El concepto de Sistema de Control Interno y su aplicación para prevenir fraudes empresariales se ha ido fortaleciendo, tomando protagonismo a lo largo de estos últimos años, logrando tomar un buen posicionamiento dentro de la estructura organizacional, donde las personas de negocios u organizaciones sintieron la necesidad de formar y establecer un sistema adecuado para la protección de sus intereses. De esta manera, podrán tener protegida a las organizaciones de todos esos riesgos que se encuentran latentes y no pueden ser eliminados en su totalidad, pero, aplicando de forma indicada el Sistema de Control Interno la probabilidad que estos salgan a relucir en los procedimientos llevados a cabo dentro de la empresa son muy bajas." | ||
| 650 | 0 |
_aContabilidad sistematizada _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aCastro, Diana Ladys. | |
| 700 | 1 |
_aLicona Padilla, Kenneth _vasesor. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EQ5dwCPgEW5PrKxyeHglAhoBR7RcXz8XpqeTodCh5Zi5aQ?e=7DcswR _zClick para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hTCS 2022 _iS243 |
||
| 999 |
_c5907 _d5907 |
||