000 01992nam a2200289 a 4500
001 0000031604
003 CO-CtgCURN
005 20250329165504.0
008 161103s2016 000 0 eng d
040 _aCO-CtgCURN
_bspa
_ccoctgcurn
082 0 _aTCS 2016
_bC758
100 1 _aConsuegra Pino, Daniela Carolina.
245 1 0 _aRevisión sistematica y análisis del control interno, en la toma de decisiones /
_cDaniela Carolina Consuegra Pino; Deiglis María Watts Pérez; Asesor Hernández Royett, Javier.
260 _aCartagena de Indias, D.T. :
_bCorporación Universitaria "Rafael Nuñez",
_c2016.
300 _a1 CD-Rom.
336 _2rdacontent
337 _2rdamedia
_asin mediacion
_bn
338 _2rdacarrier
_avolumen
_bnc
502 _aTrabajo de grado (Tecnologa en Contabillidad Sistematizada). Corporación Universitaria "Rafael Nuñez" Facultad de Ingenierias. Programa de Tecnologia en Contabillidad Sistematizada, 2016.
520 _aEl control interno esta diseñado para cumplir objetivos especifico, ejecutado por el consejo de directores, la Administración y otro personal de una entidad, el cual contiene una variedad de significados y dominaciones con el fin de integrar varios conceptos de control interno en una estructura conceptual en la cual se identifique una definicion comun y que se reconozca los componentes y elementos del mismo. Debe estar siempre en cabeza de la Administración o alta gerencia con el fin de que exista un compromiso real a todos los niveles de la organizacion.
650 0 _aContabilidad sistematizada
_xTesis y Disertaciones academicas.
700 1 _aWatts Pérez, Deiglis María.
700 1 _aHernández Royett, Javier,
_cDirector.
856 _uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EUzUTETxPTZGkacQpkYQymIB3uw7oesm6BFBvsNEpLvDTg?e=BrH5FS
_zClick aqui para ver el recurso en texto completo
942 _hTCS 2016
_iC758
_2ddc
_cTG
999 _c5678
_d5678