| 000 | 01992nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000031604 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329165504.0 | ||
| 008 | 161103s2016 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aTCS 2016 _bC758 |
|
| 100 | 1 | _aConsuegra Pino, Daniela Carolina. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRevisión sistematica y análisis del control interno, en la toma de decisiones / _cDaniela Carolina Consuegra Pino; Deiglis María Watts Pérez; Asesor Hernández Royett, Javier. |
| 260 |
_aCartagena de Indias, D.T. : _bCorporación Universitaria "Rafael Nuñez", _c2016. |
||
| 300 | _a1 CD-Rom. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTrabajo de grado (Tecnologa en Contabillidad Sistematizada). Corporación Universitaria "Rafael Nuñez" Facultad de Ingenierias. Programa de Tecnologia en Contabillidad Sistematizada, 2016. | ||
| 520 | _aEl control interno esta diseñado para cumplir objetivos especifico, ejecutado por el consejo de directores, la Administración y otro personal de una entidad, el cual contiene una variedad de significados y dominaciones con el fin de integrar varios conceptos de control interno en una estructura conceptual en la cual se identifique una definicion comun y que se reconozca los componentes y elementos del mismo. Debe estar siempre en cabeza de la Administración o alta gerencia con el fin de que exista un compromiso real a todos los niveles de la organizacion. | ||
| 650 | 0 |
_aContabilidad sistematizada _xTesis y Disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aWatts Pérez, Deiglis María. | |
| 700 | 1 |
_aHernández Royett, Javier, _cDirector. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EUzUTETxPTZGkacQpkYQymIB3uw7oesm6BFBvsNEpLvDTg?e=BrH5FS _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_hTCS 2016 _iC758 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c5678 _d5678 |
||