000 03070nam a2200289 4500
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008 190730s2020 000 0 eng d
040 _aCO-CtgCURN
_bspa
_ccoctgcurn
041 0 _aspa
082 0 _aCOP 2020
_bP298
100 1 _aPatiño Saucedo, Alvaro José.
245 1 0 _aEvaluación del sistema de control interno en el área de cartera del Fondo de Empleados Comfenalco Cartagena /
_cAlvaro José Patiño Saucedo; Cristian Rafael Pacheco Luna; Asesora Kenneth Licona Padilla.
260 _aCartagena de Indias :
_bCorporacion Universitaria Rafael Nuñez,
_c2020.
260 _c2020.
300 _a72 Hojas.
336 _2rdacontent
_atext
_btxt
337 _2rdacarrier
_asin mediacion
_bn
338 _2rdacarrier
_avolumen
_bnc
502 _aTrabajo de grado (Contaduria Publica). Corporacion Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias contables y administrativas. Contaduria Publica, 2020.
520 _a"El papel desempeñado por el control interno dentro de una organización es muy importante y en los últimos años ha sido cambiante por las exigencias del mercado y como se han ido manejando los procesos dentro de las organizaciones a raíz de los avances tecnológicos, esto requiere de un control interno más capacitado, preparado y a la vanguardia para afrontar cada situación, el cual permita identificar y mitigar los riesgos inherentes presentados en cada actividad realizada. A continuación, por medio de este proyecto se evaluará el sistema de control interno en el área de cartera del Fondo de Empleados de Comfenalco Cartagena, de esta forma, se pretende disminuir los riesgos inherentes presentes en los procedimientos llevados a cabo en esta área y por medio de los hallazgos arrojados luego de implementar el método del cuestionario como evaluación, se realizaron recomendaciones que ayuden a la mejora y buena ejecución de los procesos según lo establecido en sus reglamentos, realizando recomendaciones para que se estudie por la organización si se debe proceder ajustar alguno de estos temas. La persona encargada del área de cartera no se opuso al estudio realizado y brinda toda la información requerida, ayudando que los análisis y resultados obtenidos sean precisos y orientados a la realidad de cómo se ejecutan cada uno de los procesos, en el cuestionario se realizan un total de dieciseis (16) preguntas muy puntuales, por medio de estas se lograron identificar los procedimientos realizados de manera correcta, las fallas presentes en estos y las respectivas recomendaciones realizadas al área de control interno.."
650 0 _aContaduria pública
_vTesis y disertaciones academicas.
700 1 _aPacheco Luna, Cristian Rafael,
_ecoautor.
700 1 _aLicona Padilla, Kenneth,
_easesora.
856 _uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ESxfNgOi0M1MgNv7v2liT-IBMzhWyvdfi50y5lrNGQgR1Q?e=dZXHz0
_zClick aqui para ver el recurso en texto completo
942 _cTG
_hCOP 2020
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