| 000 | 03070nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250329165421.0 | ||
| 008 | 190730s2020 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
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| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 |
_aCOP 2020 _bP298 |
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| 100 | 1 | _aPatiño Saucedo, Alvaro José. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del sistema de control interno en el área de cartera del Fondo de Empleados Comfenalco Cartagena / _cAlvaro José Patiño Saucedo; Cristian Rafael Pacheco Luna; Asesora Kenneth Licona Padilla. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporacion Universitaria Rafael Nuñez, _c2020. |
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| 260 | _c2020. | ||
| 300 | _a72 Hojas. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
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| 337 |
_2rdacarrier _asin mediacion _bn |
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| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
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| 502 | _aTrabajo de grado (Contaduria Publica). Corporacion Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias contables y administrativas. Contaduria Publica, 2020. | ||
| 520 | _a"El papel desempeñado por el control interno dentro de una organización es muy importante y en los últimos años ha sido cambiante por las exigencias del mercado y como se han ido manejando los procesos dentro de las organizaciones a raíz de los avances tecnológicos, esto requiere de un control interno más capacitado, preparado y a la vanguardia para afrontar cada situación, el cual permita identificar y mitigar los riesgos inherentes presentados en cada actividad realizada. A continuación, por medio de este proyecto se evaluará el sistema de control interno en el área de cartera del Fondo de Empleados de Comfenalco Cartagena, de esta forma, se pretende disminuir los riesgos inherentes presentes en los procedimientos llevados a cabo en esta área y por medio de los hallazgos arrojados luego de implementar el método del cuestionario como evaluación, se realizaron recomendaciones que ayuden a la mejora y buena ejecución de los procesos según lo establecido en sus reglamentos, realizando recomendaciones para que se estudie por la organización si se debe proceder ajustar alguno de estos temas. La persona encargada del área de cartera no se opuso al estudio realizado y brinda toda la información requerida, ayudando que los análisis y resultados obtenidos sean precisos y orientados a la realidad de cómo se ejecutan cada uno de los procesos, en el cuestionario se realizan un total de dieciseis (16) preguntas muy puntuales, por medio de estas se lograron identificar los procedimientos realizados de manera correcta, las fallas presentes en estos y las respectivas recomendaciones realizadas al área de control interno.." | ||
| 650 | 0 |
_aContaduria pública _vTesis y disertaciones academicas. |
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| 700 | 1 |
_aPacheco Luna, Cristian Rafael, _ecoautor. |
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| 700 | 1 |
_aLicona Padilla, Kenneth, _easesora. |
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| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ESxfNgOi0M1MgNv7v2liT-IBMzhWyvdfi50y5lrNGQgR1Q?e=dZXHz0 _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
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| 942 |
_cTG _hCOP 2020 _iP298 |
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| 999 |
_c3280 _d3280 |
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