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008 200622s2021 000 0 eng d
040 _aCO-CtgCURN
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_erda
082 0 _aCOP 2021
_bL711
100 1 _aLicona Vega, Teobaldo,
_eauthor.
_4aut
245 1 0 _aRevisión documental de los métodos de control interno utilizados por las empresas (PYMES) de Latinoamérica en el área de cartera entre los años 2010 al 2020. /
_cTobaldo Licona Vega; Jorge Aliu Gómez Torres; Ledys Tatiana Pacheco Bautista; Luz Stella Palacios Torres; asesor: José Zambrano.
260 _aCartagena de Indias :
_bCorporación Universitaria Rafael Núñez,
_c2021.
260 4 _c©2021.
300 _a110 hojas.
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502 _aTrabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría pública, 2021.
520 8 _a"Una de las principales falencias que poseen las pequeñas y medianas empresas, más conocidas como las PYMES es la poca implementación de los métodos de control interno, esta debilidad se alimenta gracias a que muchas de estas empresas están conformadas por familiares o amigos. Esta situación que no está mal; pero esto causa que caigan muy fácilmente en la informalidad del control y seguimiento de los procedimientos y procesos sobre el ingreso y egreso de los recursos."
650 0 _aContaduría pública
_xTesis y disertaciones académicas.
700 1 _aLicona Vega, Teobaldo.
700 1 _aGómez Torres, Jorge Ali.
700 1 _aPacheco Bautista, Ledys Tatiana.
700 1 _aPalacios Torres, Luz Stella.
700 1 _aZambrano, José,
_easesor.
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_cTG
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856 7 _uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYNYFcAEGqBIkZx4iMcnrjcBaJQNX1UnMQgbrzwz6c21QA?e=HA5Ub6
_zClick aqui para ver el texto completo
942 _cTG
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