TY - BOOK AU - Consuegra Pino,Daniela Carolina AU - Watts Pérez,Deiglis María AU - Hernández Royett,Javier TI - Revisión sistematica y análisis del control interno, en la toma de decisiones U1 - TCS 2016 PY - 2016/// CY - Cartagena de Indias, D.T. PB - Corporación Universitaria "Rafael Nuñez" KW - Contabilidad sistematizada KW - Tesis y Disertaciones academicas N1 - Trabajo de grado (Tecnologa en Contabillidad Sistematizada). Corporación Universitaria "Rafael Nuñez" Facultad de Ingenierias. Programa de Tecnologia en Contabillidad Sistematizada, 2016 N2 - El control interno esta diseñado para cumplir objetivos especifico, ejecutado por el consejo de directores, la Administración y otro personal de una entidad, el cual contiene una variedad de significados y dominaciones con el fin de integrar varios conceptos de control interno en una estructura conceptual en la cual se identifique una definicion comun y que se reconozca los componentes y elementos del mismo. Debe estar siempre en cabeza de la Administración o alta gerencia con el fin de que exista un compromiso real a todos los niveles de la organizacion UR - https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EUzUTETxPTZGkacQpkYQymIB3uw7oesm6BFBvsNEpLvDTg?e=BrH5FS ER -