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Evaluación del sistema de control interno en el área de cartera del Fondo de Empleados Comfenalco Cartagena / Alvaro José Patiño Saucedo; Cristian Rafael Pacheco Luna; Asesora Kenneth Licona Padilla.

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Cartagena de Indias : Corporacion Universitaria Rafael Nuñez, 2020.; 2020.Descripción: 72 HojasTipo de contenido:
  • text
Tipo de medio:
  • sin mediacion
Tipo de soporte:
  • volumen
Tema(s): Clasificación CDD:
  • COP 2020 P298
Recursos en línea: Nota de disertación: Trabajo de grado (Contaduria Publica). Corporacion Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias contables y administrativas. Contaduria Publica, 2020. Resumen: "El papel desempeñado por el control interno dentro de una organización es muy importante y en los últimos años ha sido cambiante por las exigencias del mercado y como se han ido manejando los procesos dentro de las organizaciones a raíz de los avances tecnológicos, esto requiere de un control interno más capacitado, preparado y a la vanguardia para afrontar cada situación, el cual permita identificar y mitigar los riesgos inherentes presentados en cada actividad realizada. A continuación, por medio de este proyecto se evaluará el sistema de control interno en el área de cartera del Fondo de Empleados de Comfenalco Cartagena, de esta forma, se pretende disminuir los riesgos inherentes presentes en los procedimientos llevados a cabo en esta área y por medio de los hallazgos arrojados luego de implementar el método del cuestionario como evaluación, se realizaron recomendaciones que ayuden a la mejora y buena ejecución de los procesos según lo establecido en sus reglamentos, realizando recomendaciones para que se estudie por la organización si se debe proceder ajustar alguno de estos temas. La persona encargada del área de cartera no se opuso al estudio realizado y brinda toda la información requerida, ayudando que los análisis y resultados obtenidos sean precisos y orientados a la realidad de cómo se ejecutan cada uno de los procesos, en el cuestionario se realizan un total de dieciseis (16) preguntas muy puntuales, por medio de estas se lograron identificar los procedimientos realizados de manera correcta, las fallas presentes en estos y las respectivas recomendaciones realizadas al área de control interno.."
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Trabajos de grado Miguel Henríquez Castañeda Trabajo de grado Trabajos de grado COP 2020 P298 (Navegar estantería(Abre debajo)) Disponible 023310

Trabajo de grado (Contaduria Publica). Corporacion Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias contables y administrativas. Contaduria Publica, 2020.

"El papel desempeñado por el control interno dentro de una organización es muy importante y en los últimos años ha sido cambiante por las exigencias del mercado y como se han ido manejando los procesos dentro de las organizaciones a raíz de los avances tecnológicos, esto requiere de un control interno más capacitado, preparado y a la vanguardia para afrontar cada situación, el cual permita identificar y mitigar los riesgos inherentes presentados en cada actividad realizada. A continuación, por medio de este proyecto se evaluará el sistema de control interno en el área de cartera del Fondo de Empleados de Comfenalco Cartagena, de esta forma, se pretende disminuir los riesgos inherentes presentes en los procedimientos llevados a cabo en esta área y por medio de los hallazgos arrojados luego de implementar el método del cuestionario como evaluación, se realizaron recomendaciones que ayuden a la mejora y buena ejecución de los procesos según lo establecido en sus reglamentos, realizando recomendaciones para que se estudie por la organización si se debe proceder ajustar alguno de estos temas. La persona encargada del área de cartera no se opuso al estudio realizado y brinda toda la información requerida, ayudando que los análisis y resultados obtenidos sean precisos y orientados a la realidad de cómo se ejecutan cada uno de los procesos, en el cuestionario se realizan un total de dieciseis (16) preguntas muy puntuales, por medio de estas se lograron identificar los procedimientos realizados de manera correcta, las fallas presentes en estos y las respectivas recomendaciones realizadas al área de control interno.."

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